近期,县审计局完成本年度财政预算执行、决算编制情况审计工作。本次审计紧扣《中华人民共和国预算法》相关规定,重点核查预算编制执行、财政决算草案编报、民生及重点专项资金使用、财政内控落实等内容。
审计发现存在民生资金支出不合规、日常监管机制不完善等问题。针对核查发现问题,审计局已向县财政局反馈并提出整改建议:一是规范政府采购全链条管理,严守政府采购合规底线;二是强化债券项目前期档案管理,健全立项文件多级审核把关机制,严格规范审批文件文号与内容管理;三是严管民生资金,保障惠民政策落地见效;四是强化“两重”“两新”资金闭环管控,全面提升重点领域财政资金使用绩效。
下一步,县审计局将持续跟踪整改进度,实行台账销号管理,推动财政收支管理规范化,切实提升财政资金使用效益。
扫一扫在手机打开当前页
相关信息